問題已解決
老師,建筑工程企業,暫估時:借主營業務成本,貸在途物資,收回發票時: 借在途物資,貸工程物資,沖銷時:借主營業務成本 負數,貸工程物資 負數 這樣做法有問題嗎



你好,你應該做一個借在途物資貸應付帳款
2022 05/18 10:20

郭老師 

2022 05/18 10:21
要不你暫估的時候,你的在途物資是一個負數。

84784981 

2022 05/18 10:36
就是還要多做一筆是嗎

郭老師 

2022 05/18 10:37
對的是的,需要做一個入庫的。
