問題已解決
我單位付供應商貨款和入庫都是161875元,發票開了162500,發票多出來625供應商也不讓付錢了,這個業務如何賬務處理



你好,應當退回發票給對方,讓對方按正確金額開具發票入賬?
2022 05/17 17:29

84785000 

2022 05/17 17:32
對方也不愿意,也不要這625元了

鄒老師 

2022 05/17 17:32
你好,發票金額都錯誤了,對方沒有理由不重開啊?

84785000 

2022 05/17 17:39
破損的625 供應商人家不要錢了,發票多開了人家也不重開

鄒老師 

2022 05/17 17:41
你好
借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
注意:這個分錄的借貸方,都是負數金額?
