問題已解決
企業4月申報所屬期3月增值稅時發生了一筆留抵退稅12萬,5月11日自查到大廳繳回了該筆留抵退稅,同時更正了所屬期3月的申報表,期末留抵為0,但5月申報時在申報表的即征即退項目系統自動出現了進項轉出12萬元,同時出現本期應補退稅12萬(本期銷項為0),。按理本月應是0申報,不知如何解決?



您好,按照要求補稅12萬。稅局審核退稅后發現有問題可以追回退稅款,盡管本月0申報,但計算以前期間即征算稅額時已經抵扣了,現在要轉出的不讓抵扣,就要補稅。
2022 05/15 08:25
