問題已解決
老師你好,認證了未抵扣發票的要怎么做張呢



之前什么科目都沒有做的,
借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款
2022 05/11 20:19

84784991 

2022 05/11 20:21
是以前很久遺留下來的發票了,不是當月的呢老師

郭老師 

2022 05/11 20:21
你好,那你之前分錄怎么做的。

84784991 

2022 05/11 20:26
是以前的會計做的,他自己帶的財務軟件來做的帳,然后他走了,只打印了科目余額表,和資產負債表、利潤表。這個他抵扣是在我來的那個月才做的抵扣然后沒有做帳,然后我在資產負債表里看到當期他有留底稅是5000多元

郭老師 

2022 05/11 20:27
明細賬也沒有嗎?沒有的話,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證

84784991 

2022 05/11 20:30
沒有明細帳,他在三月已經認證了,還是要借待認證嗎老師

84784991 

2022 05/11 20:32
就是在3月他報增值稅的時后就把以往未認證的都全不認證了。當月月沒有收入

郭老師 

2022 05/11 20:35
是的
你建帳給他錄入嗎

84784991 

2022 05/11 20:42
就是建帳的時候的時侯就在應交稅費這里增加應交增值稅進項稅額(待認證)這個二級科目是嗎?

郭老師 

2022 05/11 20:43
是的
待認證是二級科目

84784991 

2022 05/11 20:45
老師,那他在三月都全認證了這5000多做為留底稅這個分錄又要怎么做呢

郭老師 

2022 05/11 20:51
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
