問題已解決
老師號,收到一張對方開過來的 普通發票 銷項負數 是庫存商品 怎么做分錄



借庫存商品負數 貸應付賬款負數
2022 05/11 10:18

84785013 

2022 05/11 10:19
那這個庫存表怎么填數據,最后結轉成本怎么做

東老師 

2022 05/11 10:28
你這個是退貨了嗎?

84785013 

2022 05/11 10:34
退貨怎么做 沒退貨 怎么寫 老師 麻煩都寫下吧 謝謝

東老師 

2022 05/11 10:35
采購方會計分錄:
借:庫存商品 借方紅字。
貸:應付賬款等 貸方紅字。
都是這么寫的

84785013 

2022 05/11 10:36
這個知道 我是說 最后的庫存表 和最后結轉成本這塊怎么做

東老師 

2022 05/11 10:37
你是購買方,也不需要結轉到成本

84785013 

2022 05/11 10:39
那這個庫存表 怎么改 庫存金額負數 這塊

東老師 

2022 05/11 10:39
之前你入賬的時候是正數,然后再按成負數入賬一個就行。

84785013 

2022 05/11 11:20
但是 應該之前 是借 庫存 貸 應付 借 主營業務成本 貸 庫存 現在 要是直接在本期購入填寫負的金額 那么會導致我庫存表的期末余額 對不上 這個怎么處理

東老師 

2022 05/11 11:23
借 主營業務成本 貸 庫存 退了這個也是負數

84785013 

2022 05/11 11:26
庫存表 上是這么做嗎

東老師 

2022 05/11 11:26
對,沒問題,就是這么做。
