問題已解決
公司幫員工代交的個稅,老板說發工資時不扣員工的個稅了,公司出這筆個稅錢,這個應該怎么做分錄?記到哪里?



您好,那您增加稅前工資即可,否則不能扣除
2022 05/10 20:12

84785001 

2022 05/10 20:13
沒聽懂你的意思。怎么做分錄?

小林老師 

2022 05/10 20:15
您好,就是個人所得稅當做補貼,增加稅前收入后再申報個人所得稅,

小林老師 

2022 05/10 20:15
您好,分錄不變,就是金額增加

84785001 

2022 05/10 20:18
還是不會,老師你直接把分錄寫出來我看下

小林老師 

2022 05/10 20:19
您好,分錄借成本費用,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款

84785001 

2022 05/10 20:38
個稅款是690元,工資是52800元,老師計提分錄和發放分錄,寫一下,非常需要。步驟清楚一點寫給我看一下吧。公司是做環保工程的

小林老師 

2022 05/10 20:40
您好,分錄借成本費用52800+690,貸應付職工薪酬工資,
借應付職工薪酬工資52800+690,貸其他應付款,應交稅費應交個人所得稅,貸銀行存款

84785001 

2022 05/10 21:02
計提:
借:成本費用 52800+690
貸:應付職工薪酬-工資 52800+690
發放和計提個稅時:
借:應付職工薪酬-工資 52800+690
貸:銀行存款52800
應交稅費-應交個人所得稅690
繳個稅時:
借:應交稅費-應交個人所行稅690
貸:銀行存款690 是這樣嗎?

小林老師 

2022 05/10 21:39
您好,是這樣,但這樣會導致個人所得稅不一定是690,

84785001 

2022 05/10 22:49
可是個人所得稅就是繳了690元。

84785001 

2022 05/10 22:50
要怎么樣才能是個人所得稅是690元呢?

小林老師 

2022 05/11 07:36
您好,因為稅前工資增加,所以對應的個人所得稅也會增加,根據情況看增加金額

小林老師 

2022 05/11 07:37
您好,如果您就按690,那您不需要把這部分計入稅前工資,支付的690計入營業外支出,不得稅前扣除

84785001 

2022 05/11 09:23
計提工資時:
借:管理費用52800
貸:應付職工薪酬-工資 52800
發放工資時:
借:應付職工薪酬-工資 52800
貸:銀行存款52800
計提個稅時:
借:營業外支出690
貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅690
繳個稅時:
借:應交稅費-應交個人所行稅690
貸:銀行存款690 是這樣嗎?

小林老師 

2022 05/11 09:40
您好。是的。這個是沒問題

84785001 

2022 05/11 09:55
一點問題都沒有了?還有沒有要注意的地方?

小林老師 

2022 05/11 10:20
您好,是的,匯算清繳納稅調增營業外支出即可

84785001 

2022 05/11 10:21
好的謝謝老師

小林老師 

2022 05/11 10:22
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

84785001 

2022 05/11 11:53
老師,我公司是做環保工程的,差旅費一個月最多可以做多少?加油的發票可以全部做成差旅費嗎?

小林老師 

2022 05/11 13:04
您好,這個就按真實業務處理
