問題已解決
哪位大神求解稅法計(jì)算題!



1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
26000+52000=78000
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(1417000+2616)/1.09*0.09+25440/1.06*0.06+(95400+15900)/1.06*0.06=124956
應(yīng)交增值稅是124956-78000=46956
2022 05/10 07:27

暖暖老師 

2022 05/10 07:30
2當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
13000+4250+600=17850
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(339000+28250)/1.13*0.13+22600/1.13*0.13+1695/1.13*0.13=45045
應(yīng)交增值稅是45045-17850=27195

暖暖老師 

2022 05/10 07:31
哪位大神求解稅法計(jì)算題!
1當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
26000+52000=78000
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
(1417000+2616)/1.09*0.09+25440/1.06*0.06+(95400+15900)/1.06*0.06=124956
應(yīng)交增值稅是124956-78000-5600=41356
第一個題目第二次發(fā)的對

84784984 

2022 05/10 09:45
好的!謝謝

84784984 

2022 05/10 09:45
第2道題呢?謝謝

暖暖老師 

2022 05/10 10:02
我發(fā)給你了全部刷新一次

84784984 

2022 05/10 10:05
好的,謝謝

暖暖老師 

2022 05/10 11:00
? 不客氣麻煩給五星好評
