問題已解決
請問一下,公司幫員工付停車費300元,收到發票怎么做帳呢



借:其他應收款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:其他應收款
2022 05/07 15:46

84785038 

2022 05/07 16:12
這個進項稅沒有提出來呢,而且這個是個人承擔的費用,公司只是為了進項發票才幫墊付的,該怎么做帳呢

劉艷紅老師 

2022 05/07 16:13
借:其他應收款
貸:銀行存款
這樣就可以了,他退回來了,再把這個分錄沖掉

84785038 

2022 05/07 16:18
現在的問題是收到專用發票了,

劉艷紅老師 

2022 05/07 16:19
借:管理費用
應交稅費-進項
貸:其他應收款

84785038 

2022 05/07 16:22
不能入費用吧,公司只是幫忙買,沒有產生費用呀

劉艷紅老師 

2022 05/07 16:24
那這個進項也不能抵扣呀,只有做到費用才行的

84785038 

2022 05/07 22:06
可以抵扣呀,專用發票呀

劉艷紅老師 

2022 05/07 22:07
你可以全都計到費用呀,這樣更好呀,雖然是個人付的,也可以做費用的呀
