問題已解決
我公司收到政府補貼的房租以及裝修費,如何賬務處理



借銀行存款貸專項應付款,這個有支付嗎?如果有支付的話,借專項應付款貸營業外收入,專款專用的不需要交所得稅。
2022 05/07 13:27

84784954 

2022 05/07 13:29
那我們付出去的裝修費和租金來給我們公司發票怎么辦

84784954 

2022 05/07 13:32
并且發票已入賬,在前期(跨年)按期攤銷了

郭老師 

2022 05/07 13:35
借長期待攤費用貸銀行存款,如果裝修費金額大,做這個,然后按月分攤,借管理費用貸長期待攤費用租金的,如果支付一年的,借預付賬款貸銀行存款,fen攤借管理費用貸預付賬款

郭老師 

2022 05/07 13:35
有發票沒有關系的,正常做賬就行,以對應的收入沒有交稅,以對應的成本也不允許抵扣。

84784954 

2022 05/07 13:39
前面一步知道,目前就是這么做的,金額較大,按期分攤,現在收到補助的錢,目前掛在賬上,怎么沖掉,用營業外收入嗎?

84784954 

2022 05/07 13:40
如果這個營業外收入不交所得稅,那么對應分攤的費用也不得抵扣,在做匯算清繳的時候利潤調增嗎

郭老師 

2022 05/07 13:41
你好,現在這個補貼款全部已經用出去了嗎?

郭老師 

2022 05/07 13:41
是的是的,是這么做的。

84784954 

2022 05/07 13:43
沒有全部用,也沒有全部到位,用了一部分然后補貼到位一部分

郭老師 

2022 05/07 13:44
用多少你做多少營業外收入?

84784954 

2022 05/07 13:47
是的,目前是我們先支付出去多少,補助多少過來,后面金額會不一致,后期最后審計多少金額,補助多少

郭老師 

2022 05/07 13:48
那你用多少,做多少營業外收入就可以

84784954 

2022 05/07 13:50
我可不可以這樣,先把這個往來計入專項應付款里,最后審計結束,全部補貼款到賬后,一次性轉入營業外收入,匯算清繳的時候將對應金額納稅調增,差額繼續分攤,在往后一年的匯算清繳就不用調增了吧

郭老師 

2022 05/07 13:51
可以的,可以這么做的。
