問題已解決
老師,企業收到政府撥款用于工程項目建設,應該怎樣做賬呢?



你好; 屬于專項款的話; 你做: 借銀行存款貸專項應付款? ?
2022 05/06 15:10

84785039 

2022 05/06 15:13
支付的時候做? 借:在建工程? 貸:銀行存款? 對嗎?
需不需要沖減專項應付款呢?

meizi老師 

2022 05/06 15:18
你好;? ?比如
如果你收到的專項基金符合規定,應作處理:
實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產?/ 無形資產
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉入
未形成資產需核銷的部分,報經批準后
借:專項應付款-**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的
借:專項應付款-**項目
貸:銀行存款

84785039 

2022 05/06 15:32
這個款是財政撥款,然后由我們公司直接支付給建設單位的,中間沒有價差,還需要結轉嗎?

meizi老師 

2022 05/06 15:41
你好;? ?需要的哦 。 也得 把專項應付款處理下余額的?

84785039 

2022 05/06 15:44
怎樣處理呢?因為之前沒有處理過相關業務,麻煩老師講詳細一點,謝謝

meizi老師 

2022 05/06 15:52
你好; 上面就是分錄哦 。? ?實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應付款-**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
項目完成后,形成資產部分
借:固定資產?/ 無形資產
貸:在建工程-**項目
同時
借:專項應付款-**項目
貸:資本公積-撥款轉入
