問題已解決
我現在繳納了增值稅,當時計提的時候做的轉出未交增值稅的那個分錄。還有余額是放著呢還是怎么做呢???



你好,那個轉出未交增值稅掛賬就可以了,不需要調整。
2022 05/06 13:48

84784984 

2022 05/06 13:51
為啥呢,我現在轉出未交增值稅是3月計提的增值稅,這個不用平嗎???

李霞老師 

2022 05/06 13:55
你好,你計提了以后咱還要做借應交稅費,未交增值稅貸銀行存款就不用再處理了。

84784984 

2022 05/06 13:57
我當時做的計提分錄是,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
我繳納的時候做的分錄是:借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
那這樣做下來不是轉出未交增值稅的余額沒有消平嗎?我不太明白

李霞老師 

2022 05/06 14:01
你好同學,那你想想,那你賬上還掛著銷項稅額和進項稅額的那些也沒有結轉呀。

84784984 

2022 05/06 14:04
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額/進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,那全部轉到這個科目在做什么操作呢???還需要在結轉嗎

李霞老師 

2022 05/06 14:08
你好同學,不需要啦,確實不需要啦。
