問題已解決
一般納稅人收到發票但當月未認證會計分錄如何做,主要的是待認證進項及后來認證后如何做分錄



借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待抵扣進項稅額 )
2017 04/26 10:07

84785033 

2017 04/26 10:09
@鄒老師:收到發票當月入賬但不認證
借:庫存商品
應交稅費--待抵扣進項稅,
貸:應付賬款/銀行存款/現金
認證的時候,
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費--待抵扣進項稅;
過渡科目是 應交稅費--待抵扣進項稅 還是 應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅)? 我上面的寫的對嗎

鄒老師 

2017 04/26 10:10
你好,是應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅)

84785033 

2017 04/26 10:13
@鄒老師:借:庫存商品
應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅),
貸:應付賬款/銀行存款/現金
認證的時候,
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅);
是這樣的分錄嗎,別外,我可以不認設置 應交稅費--應交增值稅(待抵扣進項稅),這月不做賬,下月認證時再入庫做賬行不呢

鄒老師 

2017 04/26 10:16
你好,是的
可以的
