問題已解決
想要答案解析過程,最好是詳細的那種



你好,當月應交增值稅=銷項稅額—(進項稅額—不可以抵扣的進項稅額)=113萬/1.13*13%—(6.4萬—6.4萬*60/(60+100))
2022 05/05 18:00

84784955 

2022 05/05 18:07
不好意思,沒看懂

鄒老師 

2022 05/05 18:08
你好,請問不懂的地方具體是哪里呢
計算公式,計算過程都給出來了啊?

84784955 

2022 05/05 18:28
過程看不懂呢

鄒老師 

2022 05/05 18:58
你好,當月應交增值稅=銷項稅額—(進項稅額—不可以抵扣的進項稅額)
然后帶入具體的數據就是=113萬/1.13*13%—(6.4萬—6.4萬*60/(60+100))
請問不懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復
