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增值稅留底退稅收到稅款如何做分錄



您好同學(xué),借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/04 10:14

84785014 

2022 05/04 10:28
這樣做分錄應(yīng)交稅金有余額啊?印花稅減半征收退回一半稅款分錄怎么做

李霞老師 

2022 05/04 10:33
印花稅減半的話,直接反沖原來的憑證就可以的。

李霞老師 

2022 05/04 10:34
你好同學(xué),你在想一下,它是留抵退稅,那就他那就說明是有留底的,如果是有留底的話,正常的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)負(fù)數(shù),那你現(xiàn)在又做了一個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi),那么他倆正好沖減掉。
