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工傷應該怎么做賬務處理?



你好,是單位給了工傷賠償給員工嗎??
2022 05/03 09:03

84784948 

2022 05/03 09:04
不是,是給員工繳納工傷保險費

鄒老師 

2022 05/03 09:04
你好
借:應付職工薪酬—社保,貸:銀行存款

84784948 

2022 05/03 09:05
那如果是給員工賠償呢?

鄒老師 

2022 05/03 09:05
你好,如果是給員工賠償借:營業外支出,貸:銀行存款

84784948 

2022 05/03 09:07
那應付職工薪酬-社保怎么平呢?

鄒老師 

2022 05/03 09:08
你好
計提的時候,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保
繳納的時候,借:應付職工薪酬—社保,貸:銀行存款
兩個分錄之后,?應付職工薪酬-社保? 就是平衡的?

84784948 

2022 05/03 09:09
好的,懂了。那我公司沒有做薪酬里面,都是做的管理費用,福利費可以的波?

鄒老師 

2022 05/03 09:09
你好,不可以。
因為這個不是福利費支出

84784948 

2022 05/03 09:28
老師,還有一個問題,購置固定資產,是借固定資產,貸銀行存款嗎?

鄒老師 

2022 05/03 09:29
你好,如果是購置固定資產,通過銀行支付了款項,是這樣做分錄

84784948 

2022 05/03 09:30
后期分攤應該怎么做賬呢?
借:費用
貸:固定資產嗎?

鄒老師 

2022 05/03 09:30
你好,你是指后期按月計提折舊的意思嗎?

84784948 

2022 05/03 09:31
是的,應該怎么計提

鄒老師 

2022 05/03 09:32
你好,計提折舊的分錄是
借:管理費用等科目,貸:累計折舊?

84784948 

2022 05/03 09:33
在后面處理固定資產的時候就分情況了是吧?

鄒老師 

2022 05/03 09:33
你好,你所指的分情況,具體是指什么呢??

84784948 

2022 05/03 09:35
比如固定資產賣掉了,還有就是固定資產已經折舊完了,

鄒老師 

2022 05/03 09:37
你好
固定資產賣掉了
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產
借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ?
借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
是固定資產已經折舊完了,這個有預留殘值嗎?
