問題已解決
老師 您好!在供應商家采購貨物 對方給予折扣 開了紅字發票 供應商已打款給我司 這筆賬需要怎么做分錄呢?



您好,單獨開的紅色發票嗎?你們可以記入營業外收入
2022 05/02 14:04

84784960 

2022 05/02 14:04
是的 單獨開的

QQ老師 

2022 05/02 14:05
你好,根據紅色發票作營業外收入

84784960 

2022 05/02 14:07
好的 謝謝! 老師還有個問題 我司代收其他公司車輛理賠款 對方公司開了專票給我司 我司支付這筆款需要怎么做分錄呢?

QQ老師 

2022 05/02 14:08
您好,理賠的話你們是代收發票不應該開給你們

84784960 

2022 05/02 14:10
那應該怎么處理呢?

QQ老師 

2022 05/02 14:11
你好,你們應該通過其他應付款科目核算,讓對方把發票開給實際的那一方

84784960 

2022 05/02 14:14
好的 謝謝

QQ老師 

2022 05/02 14:15
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

84784960 

2022 05/02 14:15
不過這個理賠是我司和保險公司簽的協議,但實際的業務也不在我司

QQ老師 

2022 05/02 14:16
你好!為什么和你們簽協議?

84784960 

2022 05/02 14:17
跟我司簽的話理賠的金額比較高

QQ老師 

2022 05/02 14:21
你好!這樣的話,需要實際收款方給你們開發票

84784960 

2022 05/02 14:26
我們是收款方 對方開專票過來了 付出去這筆要怎么做賬務處理呢?

QQ老師 

2022 05/02 14:28
你好,付出去的話,收款方需要給你們開發票

84784960 

2022 05/02 14:30
已經開了 現在就是不知道我司付這筆錢賬務怎么處理呢?

QQ老師 

2022 05/02 14:31
你好,對方提供的什么發票?

84784960 

2022 05/02 14:32
增值稅專用發票

QQ老師 

2022 05/02 14:32
您好,我的意思是開的什么內容?
