問題已解決
當月增值稅專用發票沒有認證進入待認證進項稅科目,下月認證抵扣后繳納增值稅的會計分錄怎么做呀



借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
2022 04/29 17:42

84784984 

2022 04/29 17:54
謝謝老師,這一步我知道,認證之后銷項稅額和進項稅額的差額是需要結轉到轉出未交增值稅科目里嗎?是不是借:應交稅額-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 然后繳稅后借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款?

郭老師 

2022 04/29 18:06
你好對的
是這么做的
