問題已解決
公司工會是單獨做賬單獨核算的,但是工會經費有限,發放物資超支部分都是企業撥款過去的,企業這邊撥款過去要怎么做賬呢



同學你好
計入其他應收款
2022 04/29 06:48

84784999 

2022 04/29 06:53
那應收一直掛著以后怎么處理呢

樸老師 

2022 04/29 06:57
同學你好
這個只能掛賬
后面沖減撥繳經費

84784999 

2022 04/29 08:05
那個撥繳經費遠遠不夠,要企業墊的,最后企業要怎么做呢

樸老師 

2022 04/29 08:10
那就只能計入其他應收款
然后轉到營業外了

84784999 

2022 04/29 08:21
不能計入管理費用工會經費或者福利費嗎?本來也是發放了職工福利的

樸老師 

2022 04/29 08:29
可以
但是要有發票

84784999 

2022 04/29 08:29
但是這邊工會是獨立核算的,發票在工會那邊

樸老師 

2022 04/29 08:32
就因為是獨立核算的所以才需要給公司開發票

84784999 

2022 04/29 08:33
那工會開收據可以?

84784999 

2022 04/29 08:33
那是什么時候開,我這邊是付款給他們的時候他們開了收據過來的

樸老師 

2022 04/29 08:35
同學你好
公司要用發票才可以

84784999 

2022 04/29 08:36
那去哪里開發票啊?平時發放的福利的發票就是在工會那邊做賬用掉了,這邊的發票哪里開啊?我沒太懂

樸老師 

2022 04/29 08:38
消費出去開給公司發票

84784999 

2022 04/29 08:40
比如這個月工會經費有一萬是上繳上級工會返還收取個人經費以及計提的工會后剩余的,撥款給了企業的工會機構,就借:管理費用工會經費,貸銀行存款,但是這個月要發放七萬福利,工會賬戶沒有那么多錢,只能企業轉錢進去發,所以我就掛其他應付款工會經費,貸銀行存款,這個附什么附件呀,然后發放福利的發票就是工會那邊去購福利后開了在工會那邊做了賬,然后企業這邊一直掛賬,到年底需要把其他應付款工會經費結轉一下,我們家借:管理費用工會經費或者福利費,貸,其他應付款工會經費,但是這個附件我要貼什么附件啊

樸老師 

2022 04/29 08:43
掛其他應付款工會經費,貸銀行存款這個附件是銀行回單
消費出去發票開兩部分
一部分金額開給公司
一部分開給工會

84784999 

2022 04/29 08:45
兩部分怎么能開呀?都是一起對工會經費開的呀

84784999 

2022 04/29 08:45
一起對公司開的,打錯了

樸老師 

2022 04/29 08:46
那沒辦法
公司承擔的部分計入營業外
