問題已解決
老師,去年2021年1月收了筆款,當時業務確認不開票,前會計確認了無票收入,在去年11月又開票了,導致現在借方掛了應收賬款,這個應該怎么處理呢



你好,那你確認收入之后沒有紅沖收入,無票收入需要紅沖的增值稅怎么申報的?
2022 04/26 16:25

84785042 

2022 04/26 16:37
當時確認無票收入已經平賬了,后面這家公司又開票了。我這個月核對應收賬款才發現了這筆多開的,我不知道怎么處理

郭老師 

2022 04/26 16:38
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款
紅沖這個,然后你在企業所得稅多繳納了,可以在匯算清繳的時候減少你的收入,增值稅的去稅務局修改,無票收入需要填寫負數。
