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問題已解決

公司購入一天設備,每月折舊金額7000元,現將這臺設備出租給別的公司使用,每月租金也是7000元,以前折舊借:主營業務成本7000,貸:累計折舊7000,收到租金發票,借:應收賬款7000 貸其業務收入7000/1.13,這樣是正確的嗎

84784997| 提問時間:2022 04/26 14:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您租金剛好也收的7000?
2022 04/26 14:31
84784997
2022 04/26 14:33
是滴呀,就是這個金額
bamboo老師
2022 04/26 14:34
那這樣寫分錄正確的
84784997
2022 04/26 14:39
收取的時候,是不是還應該有個銷項稅
bamboo老師
2022 04/26 14:43
貸其業務收入7000/1.13 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 看您寫了收入除稅的分錄 默認您會寫稅金了?
84784997
2022 04/26 14:45
好的·,謝謝回復
bamboo老師
2022 04/26 14:46
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!
84784997
2022 04/26 15:26
可是這樣收入金額比成本金額還小,而且折舊時做進是主營業務成本,出租收入做的是其他業務收入,那是不是要把折舊的改成其他業務成本,可利潤率是負數呀
bamboo老師
2022 04/26 15:28
對啊 所以我剛前面問您啊 您租金收的不合理啊
84784997
2022 04/26 15:34
那現在怎么處理呢
bamboo老師
2022 04/26 15:35
那要調整租金收入啊? 不能調整那就是實際情況就是虧損的
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