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問題已解決

請回復上次一次性固定資產的問題

84785035| 提問時間:2022 04/25 13:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,麻煩發下圖片看下
2022 04/25 13:16
84785035
2022 04/25 13:17
這張圖片
小林老師
2022 04/25 13:21
您好,小企業不涉及遞延,所得稅費用等于應交稅費應交企業所得稅
小林老師
2022 04/25 13:22
您好,企業會計準則文字看不全
84785035
2022 04/25 13:26
其實我就是想問分錄怎么做。最好有金額。小企業準則和會計準則。 我之前題目有給出金額 ?
小林老師
2022 04/25 13:29
您好,題目看不到了,麻煩您再發下 若沒有一次性扣除優惠 借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅
84785035
2022 04/25 13:33
這個是上次的問題截圖。麻煩一次性回復清楚。因為10次問題就關閉啦。我發現會計學堂沒有這個一次性扣除的分錄講解。
84785035
2022 04/25 13:35
請看這個截圖
小林老師
2022 04/25 15:10
您好,1所得稅費用的分錄是根據應納稅所得額得出,您提供的信息不夠給出所得稅費用分錄,沒有應納稅所得額的計算。2同樣,也是需要給應納稅所得額
84785035
2022 04/25 15:14
如果單獨是稅會差異。企業會計準則借所得稅費用。 貸遞延所得稅。是不是應該有個分錄。有個金額
小林老師
2022 04/25 15:21
您好,是的,您的理解非常正確,借所得稅費用,貸遞延所得稅負債
84785035
2022 04/25 15:29
小企業會計準則計入當期。稅會差異是不是直接調整所得稅金額。19年借所得稅費用。貸應交稅金。 20年。借應交稅金 貸所得稅費用?
小林老師
2022 04/25 15:30
您好,不是,稅會差異都是計入遞延所得稅資產或遞延所得稅負債
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