問題已解決
供應商給我們了銷售折讓,發票已經在21年認證了,要沖紅發票,我們應該要怎么操作



直接原分錄負數記賬就是了
2022 04/25 08:49

84785021 

2022 04/25 09:09
那發票呢,已經認證抵扣了

家權老師 

2022 04/25 09:14
借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款-負數

供應商給我們了銷售折讓,發票已經在21年認證了,要沖紅發票,我們應該要怎么操作
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容