問題已解決
老師:您好。本月進項大于銷項,本月銷項稅額80000,進項95000,紅沖上月銷項稅額8050(應發票開錯上月稅款已繳交),請問如何結轉銷項和進項、賬務處理?



同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 04/22 15:02

84785040 

2022 04/22 15:10
老師 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅95000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項95000
借:應交稅費-應交增值稅-銷項80000
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅80000
我們是銷項小于進項,結轉是這樣嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅15000
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅15000

樸老師 

2022 04/22 15:24
同學你好
是的
是這樣做的

84785040 

2022 04/22 15:30
老師就是要這個賬務處理

樸老師 

2022 04/22 15:35
上面的分錄給你了哦
你自己照著做一下

84785040 

2022 04/22 17:39
好的,謝謝老師!

樸老師 

2022 04/22 17:43
不用客氣
歡迎再來提問
