問題已解決
金稅盤續費280元,完整會計分錄怎么做?



借管理費用,辦公費貸銀行存款
需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數
2022 04/21 14:53

84784958 

2022 04/21 14:58
月底是否是轉入轉出未交增值稅科目?

郭老師 

2022 04/21 15:01
對的是的,是這么做的。

郭老師 

2022 04/21 15:01
按月或者是按年結轉都可以

84784958 

2022 04/21 15:28
謝謝老師,問題已解決。

郭老師 

2022 04/21 15:28
不用客氣,工作愉快。
