問題已解決
就是以前年度的固定資產原值是按價稅合計金額入的,但是進項稅也已經抵扣了,



你好,根據你的描述,調整分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:固定資產
2022 04/20 14:18

84784992 

2022 04/20 14:57
進項稅額已經抵扣過了,不能一直在賬上掛的了

鄒老師 

2022 04/20 15:00
你好,進項稅額已經抵扣過了,根據銷項稅額,進項稅額做相應的結轉分錄就是了?

84784992 

2022 04/20 15:03
借:進項稅額
貸:銷項稅額
這樣做嗎?

鄒老師 

2022 04/20 15:04
你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??

84784992 

2022 04/20 15:25
之前的不太清楚當時是什么情況

鄒老師 

2022 04/20 15:30
你好,不知道是什么情況,就無法結轉啊
銷項稅額大于進項稅額
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅
銷項稅額小于進項稅額
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
