問題已解決
老師:小規模納稅人,1季度發生負數收入29702.97 ,是去年的銷售退貨,去年按1%開具了普通發票,今年1季度退貨,還按1%開具了負數普通發票,在填報季度增值稅申報表時,系統自動按3%的稅率計算后得:-891.09自動填列到“小微企業免稅額”欄。1季度小微企業不還是按1%計算增值稅嗎?那么“小微企業免稅額”應該按1%的稅:-297.03填列



你現在是負數收入,電子稅務局申報不過去的,要去稅務局申報的
2022 04/19 16:58

84785044 

2022 04/19 17:24
是的,是要去稅局申報

辜老師 

2022 04/19 17:24
2%的減免稅要填列增值稅減免稅明細表的

84785044 

2022 04/19 17:25
就是還要填一張減免稅明細表?

辜老師 

2022 04/19 17:28
是的,減免的2%要填列到減免稅明細表里面的

84785044 

2022 04/19 17:28
知道了,謝謝

辜老師 

2022 04/19 17:29
好的,客氣,幫到你就好
