問題已解決
增值稅及附加稅費申報表小規模納稅表,第十九欄本期免稅店額數據是免稅銷售額乘以0.3嗎?第20欄次其中:小微企業免稅額是不是跟免稅額一致。跟增值稅專票減免2個點有關系嗎



按3%減按1%中的話就是這樣填的。增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次,如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》;合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022 04/19 00:52
