問題已解決
月末電費計提,后期來了發(fā)票及付款,怎么做憑證合適?



你好,把之前計提的分錄紅沖。
然后根據(jù)取得 發(fā)票做相應的分錄
2022 04/17 18:47

84785024 

2022 04/17 18:52
計提數(shù)和發(fā)票數(shù)有差異,怎么調整

鄒老師 

2022 04/17 18:53
你好,也是這樣處理啊
先紅沖計提的,然后根據(jù)發(fā)票金額入賬就好了

84785024 

2022 04/17 18:56
前期已經入了成本了,把成本也沖銷嗎

鄒老師 

2022 04/17 18:57
你好,是的,是這樣的
