問題已解決
你好老師我們是小規模物業公司, 去年我們有一張開票收入,后期沖紅了,但是賬務上沒有沖紅,導致應收賬款就多了這一筆,現在做賬,打算做在一月份該如何處理呢



你好,金額小直接做原來分錄的負數分錄就可以了。
2022 04/17 16:33

84785013 

2022 04/17 16:34
那在匯算清繳時候需要調嗎?

84785013 

2022 04/17 16:35
我公司還有停車場,在去年12月時候我方付給停車場月租金的成本發票,當時發票沒拿回來也沒有入賬,這個季度拿回來了,發票是12月份的,也是可以直接入賬在一月份嗎?

答疑蘇老師 

2022 04/17 16:37
你好,是的,是可以的。

84785013 

2022 04/17 16:37
好的ヾ ^_^?謝謝老師

答疑蘇老師 

2022 04/17 16:41
不客氣,祝工作順利哦!

84785013 

2022 04/17 16:43
老師這兩筆在匯算清繳的時候需要調整嗎

答疑蘇老師 

2022 04/17 16:45
你好,這樣做分錄就不用調整,如果同學想調整的話,就計入未分配利潤的。
