問題已解決
發生銷售退回,購貨方拿到紅票怎么賬務處理,第二個問題就是他的申報表怎么填紅票的進項稅額。在哪填



你好!
1.借原材料
應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
貸應付賬款
(金額用負數表示)
2. 填寫附表二第20欄
2022 04/17 15:46

84785013 

2022 04/17 15:48
不是用進項稅額轉出嗎

蔣飛老師 

2022 04/17 15:51
會計分錄用負數沖減進項稅額,即可

84785013 

2022 04/17 15:52
不能用轉出嗎

蔣飛老師 

2022 04/17 15:55
是的,不用進項稅額轉出,是進項稅額的沖減。
