問題已解決
老師,我的增值稅申報額是主營業外收入+營業外收入(個稅手續費返還),我的企業所得稅申報的營業收入就只填主營業務收入,這樣是可以不沖突的吧?



您好
是的
這樣是可以 的 不沖突的
2022 04/17 13:59

84784998 

2022 04/17 14:02
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2022 04/17 14:04
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

老師,我的增值稅申報額是主營業外收入+營業外收入(個稅手續費返還),我的企業所得稅申報的營業收入就只填主營業務收入,這樣是可以不沖突的吧?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容