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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估成本沖紅怎么做賬



你好,上月暫估成本,這個(gè)月發(fā)票的入賬和沖銷的賬務(wù)處理是:
1、上月暫估成本:
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
2、次月初收到發(fā)票后,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄:
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估款
3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
2022 04/15 21:34
