問題已解決
出口免抵稅額是可以抵減內銷部分的應納稅額,如果當月銷項4萬,進項2萬,當期出口免抵稅額1萬,那我本月應該交多少增值稅?



你好,本月應該交增值稅=4-2=2萬.
2022 04/15 13:36

84785036 

2022 04/15 13:38
那出口免抵稅額哪部分呢

84785036 

2022 04/15 13:39
不是可以抵減內銷部門的應納稅額嗎

張壹老師 

2022 04/15 13:39
你好,你銷項稅4萬,進項稅2萬,你抵了2萬,還有要交2萬增值稅

84785036 

2022 04/15 13:52
我那個進項是國內進行發票抵扣的呀
還是說免抵稅額就是當期的進項稅額

84785036 

2022 04/15 13:53
其實 我不太明白遞減內銷的應納稅額具體是指遞減的哪部分?怎么個抵減法?

84785036 

2022 04/15 13:54
現在免抵稅額不是要交附加稅嗎?如果不能抵減當期的應納稅額,那豈不是增加了稅負?

張壹老師 

2022 04/15 13:56
你好,免抵稅額是不是進項稅額,免抵稅額是你計算的出口退稅減去你實際出口退稅的金額,是要交附加稅的

84785036 

2022 04/15 13:57
實際出口退稅的金額怎么算?如果所有報關單金額加起來是1000美元,征稅率及退稅率均為13

張壹老師 

2022 04/15 13:59
你好,你計算的退稅額是1000*匯率*13%.
再看你的增值稅報表的留抵是多少,如果留抵是多少,二者取小退稅,
收到的退稅和計算的退稅差就是免抵稅額

84785036 

2022 04/15 14:00
我們沒有期末留底,那也就是免抵稅額沒什么用咯?

84785036 

2022 04/15 14:00
還增加了稅負(多交附加稅)

張壹老師 

2022 04/15 14:01
沒有期末留抵,全部變為免抵了,交附加稅

84785036 

2022 04/15 14:02
那賬上怎么結平?產生免抵稅額我分錄是;
借"應交稅費-應交增值稅(出口遞減內銷)貸;應交稅費-應交增值稅(出口退稅)

張壹老師 

2022 04/15 14:04
你好,免抵稅額分錄
借:稅金及附加貸:應交稅費-應交城市建設維護稅
應交稅費-應交教育附加
應交稅費-應交地方教育附加

84785036 

2022 04/15 14:05
您這個是附加稅的分錄吧

張壹老師 

2022 04/15 14:07
是的,免抵稅額是交附加稅,沒有其他分錄的
