問題已解決
老師,我們21年的一比收入做了部分退回,錢3月份已經給對方轉過去了,退回部分的紅字發票4月份開出來的,請問3月份和4月份的帳我該怎么做,



借!以前年度損益調整
進項稅
貸銀行存款
借應交所得稅
貸,以前年度損益調整
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
2022 04/13 17:00

84784970 

2022 04/13 17:01
我們是小規模

84784970 

2022 04/13 17:03
3月份這樣做是吧,那四月份開紅字發票的時候怎么做

小雯子老師 

2022 04/13 17:18
你好其實跟銷售一樣,你三月可以寫暫估,四月沖了再做
