問題已解決
政府補助資金退回,會計分錄怎么做



你好,政府補助資金退回
借:其他收益
貸:銀行存款?
2022 04/13 10:17

84785043 

2022 04/13 10:19
我收到補助做的是,借銀行存款,貸長期應付款,發生費用:借:長期應付款貸:研發支出,

鄒老師 

2022 04/13 10:24
你好,收到補助怎么沒有計入其他收益核算呢?

84785043 

2022 04/13 10:26
這個是研發項目的專項資金補助

鄒老師 

2022 04/13 10:30
你好,專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是啊?

84785043 

2022 04/13 10:32
長期應付款下面有子科目,是項目名字,如果這樣做的話,退回的時候,會計分錄怎么做

鄒老師 

2022 04/13 10:36
你好,你之前賬務處理也不對啊。
專項資金補助,那是? 專項應付款? 科目才是。退回的分錄是
借:專項應付款
貸:銀行存款?

84785043 

2022 04/13 10:38
那我之前的賬務處理,需要調整嗎?

鄒老師 

2022 04/13 10:43
你好,需要把錯誤的分錄沖銷,然后做正確的分錄?

84785043 

2022 04/13 10:46
問題是小企業會計準則里面沒有專項應付款這個科目啊,需要自己增加嗎?而且都是負債類科目啊

鄒老師 

2022 04/13 10:50
你好,是的,沒有就需要自己增加的

84785043 

2022 04/13 10:53
用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄怎么做,錢已將花出去一部分了,也就是說,專項應付款科目里已經只剩一部分了,其他的已經通過沖銷研發支出花出去了

鄒老師 

2022 04/13 10:57
你好,用專項應付款的科目的話,退回的時候,會計分錄是
借:專項應付款
貸:銀行存款?

84785043 

2022 04/13 10:59
退回的是全部的政府補助資金,不是專項應付款剩下的資金,通過研發支出沖銷花出去的那部分資金的會計分錄怎么做

鄒老師 

2022 04/13 11:09
請看你前后描述,我該相信哪個呢

84785043 

2022 04/13 11:13
這有什么問題嗎啊?那你現在就回答我,收到專項研發補助資金和之后花這個資金的會計分錄怎么做,

鄒老師 

2022 04/13 11:18
收到專項研發補助資金,借:銀行存款,貸:專項應付款
之后花這個資金,借:無形資產等科目,貸:銀行存款
借:專項應付款,貸:其他收益?

84785043 

2022 04/13 11:44
那退回這筆全部資金的會計分錄又怎么做

鄒老師 

2022 04/13 11:49
退回這筆資金
借:專項應付款
貸:銀行存款?
