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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模的附表一的數(shù)據(jù)怎么報(bào)的,例只開(kāi)專票50500的1%的點(diǎn),應(yīng)該填多少



你好,這個(gè)專票直接填寫(xiě)在3%的,然后再減免那邊填寫(xiě)2%的
2022 04/10 14:54

84784995 

2022 04/10 14:57
附表要填全部含稅收入,適用3%征收率的那里

王超老師 

2022 04/10 15:00
你要填寫(xiě)在增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,主表那邊

84784995 

2022 04/10 15:02
主表都填好了,我就問(wèn)附表金額,申報(bào)通不過(guò)

王超老師 

2022 04/10 15:07
你的減免表截圖給我看一下,是不是沒(méi)有填好

84784995 

2022 04/10 15:11
附表一中第5行應(yīng)該填多少金額

84784995 

2022 04/10 15:13
專票開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)416856.4,普票價(jià)稅合計(jì)28906.48

王超老師 

2022 04/10 15:15
你那個(gè)含稅收入是165778.63嗎?那個(gè)3%是4 973.35,我沒(méi)有看到這個(gè)數(shù)字啊

84784995 

2022 04/10 15:17
寫(xiě)錯(cuò)了,是本季開(kāi)專票167436.42含稅金額,沒(méi)開(kāi)普票,

王超老師 

2022 04/10 15:18
那也不對(duì)啊,增值稅應(yīng)該是4 876.78,你填寫(xiě)的也不對(duì)啊

84784995 

2022 04/10 15:20
稅率是一個(gè)點(diǎn)

王超老師 

2022 04/10 15:21
你要按照3%來(lái)填寫(xiě)的,你先試一下

84784995 

2022 04/10 15:22
你填過(guò)沒(méi)有,

王超老師 

2022 04/10 15:24
填過(guò)啊
那你這樣問(wèn),我只能用官方語(yǔ)言了
小規(guī)模納稅人3%減按1%征收后,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的,一般抄報(bào)稅后系統(tǒng)直接上傳(開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具的1%征收率的專用發(fā)票),開(kāi)具普票以及未開(kāi)票的銷售額填列在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”。
需要注意如果小規(guī)模納稅人季度應(yīng)稅銷售額不超過(guò)45萬(wàn)(月度申報(bào)的,月度不超過(guò)15萬(wàn)),可以享受小微企業(yè)普惠性減免政策,免征增值稅。此時(shí)在填列申報(bào)表時(shí)需要注意,如果應(yīng)稅銷售額(包括開(kāi)具專票應(yīng)稅銷售額、開(kāi)具普票應(yīng)稅銷售額以及未開(kāi)票對(duì)應(yīng)的銷售額)不超過(guò)免稅額度,則在“免稅銷售額”欄次填列,根據(jù)小規(guī)模納稅人具體屬于企業(yè)還是個(gè)體工商戶分別填列在“小微企業(yè)免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,此時(shí)無(wú)需填列上面的“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”對(duì)應(yīng)欄次;只有征稅的情況下,才填寫(xiě)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄次。

84784995 

2022 04/10 15:26
我就問(wèn)你,我附表金額要填的數(shù)字,

王超老師 

2022 04/10 15:27
是啊,我是在給你算這個(gè)數(shù)字啊

84784995 

2022 04/10 15:43
就這么一個(gè)開(kāi)票金額,都還沒(méi)算出來(lái)多少

王超老師 

2022 04/10 15:47
我給你算出來(lái)了啊,4 876.78

84784995 

2022 04/10 15:51
你這是算的啥,去好好研究研究

王超老師 

2022 04/10 15:53
你一下子要算50500,一下子算416856.4,一下子算165778.63,一下子算167436.42,你看一下給了我那么多數(shù)據(jù)
