問題已解決
老師,21年暫估成本10萬,分錄主營業務成本10萬 應付賬款-暫估10萬。22年沒有取得發票,那我該如何賬務處理沖賬呢?麻煩老師幫忙寫完整的分錄出來,謝謝



您好,沒有發票不影響做賬,按業務實質做賬
2022 04/09 19:23

84784982 

2022 04/09 19:29
需要沖掉暫估應付款,當時是為了不繳納企業所得稅才暫估的,現在年度匯算清繳,沒有發票要調增處理。那這個該怎么做?

小林老師 

2022 04/09 19:30
您好,首先判斷業務真實,虛假業務是需要紅字沖回

84784982 

2022 04/09 19:50
虛假的,那紅字沖回的話是直接做一筆一樣的分錄,然后是負數就完了嗎?還需要用到別的會計科目嗎?需要的話麻煩幫忙謝謝會計分錄,謝謝。

小林老師 

2022 04/09 20:08
您好,借以前年度損益調整(紅字)貸應付賬款(紅字)

84784982 

2022 04/09 20:12
我掛的是借主營業務成本? ?貸應付賬款? ?沒有發票,沖賬用借以前年度損益調整負數? 應付賬款負數?

小林老師 

2022 04/09 20:25
您好,是的,您的理解非常正確

84784982 

2022 04/09 20:30
那就在22年只做這樣一筆分錄就可以了是嗎?然后做21年年度匯算清繳的時候,調增處理就行是吧?

小林老師 

2022 04/09 20:35
您好,是的,匯算清繳按看了以前年度損益調整數據,不需要納稅調增,因為成本減少

84784982 

2022 04/09 20:39
成本減少,不是要補繳企業所得稅的嗎?為啥不需要調增呢?

小林老師 

2022 04/09 20:41
您好,因為有以前年度損益調整,直接調整虛增成本,

小林老師 

2022 04/09 20:41
您好,因為沒這個虛增,
