問題已解決
老師,年初計提的地方教育附加數是115.79,實際申報扣繳的是115.80,有一分錢的差額,這個要怎么調?



您好
補計提一分錢就好了
2022 04/09 16:03

84785045 

2022 04/09 16:11
老師,那多計提了一分錢呢?

bamboo老師 

2022 04/09 16:12
多計提了一分錢 紅沖掉就好了

84785045 

2022 04/09 16:14
老師,分錄應該怎么做

bamboo老師 

2022 04/09 16:14
請問是紅沖分錄嗎

84785045 

2022 04/09 16:17
計提時是借:營業稅金及附加,貸:應交稅費,紅沖用負數表示就可以對嗎

bamboo老師 

2022 04/09 16:25
紅沖用負數表示就可以 對的

84785045 

2022 04/09 17:14
老師,還有一個問題,我年初有一筆應收款項金額是:76576元,一月份時對方付了一筆款174835.2元(對方把金額弄錯了)我這邊扣除了應收的款項和手續費7.2元后,退了98252元回去,現在做賬發現不對了,能請老師給做個分錄我看看是哪里錯了

bamboo老師 

2022 04/09 17:17
借:應收賬款76576
貸:主營業務收入76576
借:銀行存款174835.2
貸:應收賬款174835.2
借:應收賬款 174835.2-76576=98259.2
借:財務費用 98252-98259.2=-7.2
貸:銀行存款?98252

84785045 

2022 04/09 17:22
老師,你能看到我拍的圖片嗎

84785045 

2022 04/09 17:23
我這么做對不對

bamboo老師 

2022 04/09 17:24
這樣合并寫也正確 的啊

84785045 

2022 04/09 17:32
現在是銀行存款對不上了,差額剛好是7.2元,我還以為是這個分錄做錯了

bamboo老師 

2022 04/09 17:37
您支付匯款的時候 有沒有實際發生財務費用?就是轉賬手續費?

84785045 

2022 04/09 17:37
是的老師,發生了

bamboo老師 

2022 04/09 17:38
那你當時分錄寫了嗎

84785045 

2022 04/09 17:38
沒有,我們是小微企業,季報,一季度業務不多我現在才開始做賬

bamboo老師 

2022 04/09 17:39
那您把這個手續費做了?
借:財務費用
貸:銀行存款

84785045 

2022 04/09 17:41
喔,是的,把自己繞進去了沒出得來,那我就合并在剛才發給你看的那個分錄里面,借:財務費用7.2,可以嗎

bamboo老師 

2022 04/09 17:46
這樣賬務處理可以的哈
