問題已解決
去年有未抵扣進賬的增值稅專用發票,在12月底如何賬務調整。



同學您好,一般不要調整,現在抵扣就行了
2022 04/08 20:56

84784989 

2022 04/08 20:59
可是去年已經付過錢了

易 老師 

2022 04/08 21:07
你好,可以的,這樣沒問題

84784989 

2022 04/08 21:08
1、已經付過錢但是未抵扣的發票,去年的分錄也不需要調整?2、今年抵扣的時候分錄又該怎么做。

易 老師 

2022 04/08 21:27
借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
貸:利潤分配-未分配利潤

84784989 

2022 04/08 21:46
調整利潤分配嗎?還是以前年度損益調整

易 老師 

2022 04/08 21:50
小企業就可以不通過以前年度損益調整,如果是比較大的企業應該是會計準則的話可以通過一些年的損益調整

84784989 

2022 04/08 21:59
我們是一般納稅人

易 老師 

2022 04/08 22:17
這個都可以用的,看用什么樣的會計準則
