問題已解決
老師好!請問建筑公司有一般計稅項目和簡易計稅項目,本月簡易計稅項目要繳稅金,但一般計稅項目的有留抵,月末稅金怎么做分錄?平時有預繳的,每個月都是要繳稅時這樣做的,借 應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅



同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 04/08 15:11

84784988 

2022 04/08 15:18
老師 我現在只要月末的那個分錄,就是最后這一個是嗎?那金額是怎么來的呢?外地預繳的我已結轉

樸老師 

2022 04/08 15:21
同學你好
對的
是這個的
金額就是你賬上的金額

84784988 

2022 04/08 15:34
那我簡易計稅方式要交的稅需要做一個分錄嗎?借:應交稅費 應交增值稅 -未交增值稅 貸:應交稅費-簡易計稅

樸老師 

2022 04/08 15:39
同學你好
這個可以不做
直接做繳稅的分錄

84784988 

2022 04/08 15:52
我現在的應交稅費-未交增值稅 是借方余額 (剛好是我申報表上的期末留抵稅額那個數)但是我本期還要交簡易計稅的稅金,這個在哪反應呢?我有點蒙圈了

樸老師 

2022 04/08 16:01
同學你好
簡易計稅的填寫在附表一簡易計稅的那里
