問題已解決
老師,公司幫員工出個稅是怎么做分錄呢?



就是工資做高些,把稅額做到工資里
2022 04/08 11:49

84784975 

2022 04/08 11:51
可是是1月份的工資了。。。

易 老師 

2022 04/08 11:54
沒關系實際申報的時候交個稅就可。

84784975 

2022 04/08 12:00
但是當時前任做的時候已經寫了扣個稅30元了,我應該怎么寫分錄?入營業外支出嗎?

易 老師 

2022 04/08 12:07
已經處理過了,入營業外支出 可以的,這樣沒問題

84784975 

2022 04/08 12:23
分錄是這么寫嗎?上交個稅時,借:銀行存款30 貸:營業外支出 借方負數30。

易 老師 

2022 04/08 12:24
你好,可以的,這樣沒問題

84784975 

2022 04/08 14:12
后續納稅的時候是不是要進行納稅調增?

易 老師 

2022 04/08 14:13
是的沒錯,一般是這樣的

84784975 

2022 04/08 14:14
我沒明白納稅調增是什么意思?

易 老師 

2022 04/08 14:17
與生產經營無關的支出不得稅前扣除,要調增應納稅所得額

84784975 

2022 04/08 14:27
但是在申報企業所得稅的時候并沒有地方可以填寫調整這一部分費用啊!那是怎么做的?

易 老師 

2022 04/08 14:34
生產經營無關的支出不其他項就好了

84784975 

2022 04/08 14:36
什么意思?沒明白

易 老師 

2022 04/08 14:44
生產經營無關的支出列在其他項

84784975 

2022 04/08 15:00
關于這個分錄是以放工資的時候做借:應付職工薪酬 30 貸:營業外支出 借方負30嗎? 為什么要做在借方負數這里?不可以做在貸方30嗎?

易 老師 

2022 04/08 15:25
主要是軟件取數方便,是一樣的意思

84784975 

2022 04/08 16:38
其他項在哪個地方?沒看到啊

易 老師 

2022 04/08 17:22
預交稅不需要調整的年度匯算清繳去那邊填就可以的
