問題已解決
老師 公司支付的貨款,因對方賬戶有誤退回了,需要做賬務處理嗎



這個是需要做賬的呢。
2022 04/08 10:45

84784984 

2022 04/08 10:47
如是管理費用,分錄借:管理費用 貸:銀行存款 退回做相反分錄對嗎

東老師 

2022 04/08 10:47
對,你做相反的會計分錄就行。

84784984 

2022 04/08 11:30
老師 公司采購的商品是個人先墊付的,再拿開報賬分錄怎么做呢?是借:庫存商品 貸:其他應付款 還是貸:應付賬款

東老師 

2022 04/08 11:30
貸方計入到其他應付款。

84784984 

2022 04/08 11:32
是購買店里面銷售的商品也是貸:其他應付款嗎

東老師 

2022 04/08 11:33
對,員工代墊的就進入到其他。

84784984 

2022 04/08 11:34
好的 謝謝老師

東老師 

2022 04/08 11:35
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

84784984 

2022 04/08 11:45
老師 員工之前有掛往來款,現在員工墊付買商品,是不是可以做一筆分錄借:其他應付款 貸:其他應收款 沖賬呢

東老師 

2022 04/08 11:45
對,如果是同一個員工的話,可以沖下

84784984 

2022 04/08 11:45
好的 謝謝老師

東老師 

2022 04/08 11:46
客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
