問題已解決
老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現在準備付租金,發現去年下半年計提多了2千多元租金,請問現在怎么調整呢? 當時的分錄是 借:管理費用 貸:其他應付款



你好;? ? 按月做分攤 ;到時你多計提了。 紅沖:借管理費用? -2000 貸 其他應付款-2000? ?
2022 04/07 09:19

84784961 

2022 04/07 09:22
已經跨年了啊,是去年下半年合計多計提了2000,現在今年3月怎么調整

meizi老師 

2022 04/07 09:29
?你好; 借其他應付款貸 以前年度損益調整; 借以前年度損益調整貸 利潤分配-未分配利潤? ?
