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建筑業企業,營改增,外經證外地開票時預交稅款一般征收預交2%(開11%的增值稅專用發票),這個預交稅款怎么做帳?分錄是什么?增值稅報表填在哪一項里?

84785031| 提問時間:2017 04/10 16:20
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84785031
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
我現在做在了應交稅費-預交增值稅里 貸銀行存款 主表在36行是期初未繳查補稅額 ,無法手動填寫,而且我接手過來時,增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里期末有余額,這個怎么結轉到主表里?
2017 04/10 16:33
84785031
2017 04/10 16:51
填了附表4后,主表沒有任何改變,這個問題今天下午問了幾遍了,你們每個人回答的都不一樣,我也是醉了,到現在我還是沒弄明白到底要怎么結轉,賬到底怎么做,增值稅填報說明發我一份,郵箱:7558451@qq.com
宋生老師
2017 04/10 16:26
您好!應交稅費應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 主表在36行
宋生老師
2017 04/10 16:40
您好!你填了附表4之后主表應該就有數據了。 我說的36是本期已繳稅額
宋生老師
2017 04/10 16:53
您好!你要的說明我沒有。 你填上附表4,然后把附表4的金額填入第28行①分次預繳稅額。
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