問題已解決
汽車拆解業 如何做賬



你好; 你們涉及業務主要是那些; 這樣好判斷科目? ;麻煩你描述下? 大概情況? ?
2022 04/01 12:36

84785003 

2022 04/01 12:36
買舊車 拆解

84785003 

2022 04/01 12:38
借:原材料-舊車 貸:銀行存款
借:庫存商品-拆解后。貸:原材料-舊車

84785003 

2022 04/01 12:39
銷售庫存商品-拆解后的.拆解發生的人工 水電 等費用怎么分攤成本.

meizi老師 

2022 04/01 12:41
?你好;到時你就計入生產成本去 ;歸集下這些成本 ;? 按照你們拆解后的 數量等來做分攤? ??

84785003 

2022 04/01 12:48
就是歸集每月的成本 然后每月拆解后的產成品入庫 就開始分攤嗎.

84785003 

2022 04/01 12:49
還是等銷售后再分攤呢.

meizi老師 

2022 04/01 12:49
?你好; 是的。? ? 沒有銷售之前分攤 ; 到時要計入庫存商品成本去的;? ??

84785003 

2022 04/01 12:51
然后賣掉后就 借銀行存款 貸主營業務收入。 借 主營業務成本 貸 庫存商品成本嗎. 那庫存商品怎么辦

84785003 

2022 04/01 12:58
老師月底結轉本月生產成本哪一步我不是很明白.具體分錄應該怎么做呢.

meizi老師 

2022 04/01 13:39
?你好;? 你 先做入庫呀??借:庫存商品-拆解后。貸:原材料-舊車 這個不就入庫了。 到時??借銀行存款 貸主營業務收入。 借 主營業務成本 貸 庫存商品

84785003 

2022 04/01 14:00
那買來的舊車是按原材料核算合適.還是按庫存商品核算合適呢

meizi老師 

2022 04/01 14:00
?計入原材料 里面去 核算 。? ??

84785003 

2022 04/01 14:04
借:生產成本-人工-水電
貸:銀行存款/應付職工薪酬
月底結轉
借:庫存商品
貸:生產成本-人工-水電
這樣對嗎.老師

meizi老師 

2022 04/01 14:11
?是的。 是這樣來做賬的;對的? ?
