問題已解決
老師。 我們單位銷售了東西 當時沒開票 但是已經收到對方對公轉賬 掛的應收賬款 怎么平賬啊



你好
借:應收賬款
貸:主營業務收入
增值稅
這里做未開票收入處理
2022 03/30 21:50

84784948 

2022 03/30 21:51
以前年度銷售的。 賣的什么也不知道了?

王超老師 

2022 03/30 21:55
你這個不知道的話,按照你現在銷售商品的稅率計算

84784948 

2022 03/30 21:56
我們是商貿公司 ?我不太明白。?

王超老師 

2022 03/30 22:02
那么你們現在銷售的商品是什么稅率啊

84784948 

2022 03/30 22:02
兩個 一個是13 一個是9

王超老師 

2022 03/30 22:12
那么建議你按照13%計算增值稅的

84784948 

2022 03/30 22:14
比如收到貨款113萬 借 應收賬款113 貸 主營業務收入 100 稅費13?

84784948 

2022 03/30 22:15
是這個意思嗎。 那主營業務收入 不用寫明細嗎。 結轉時 庫存商品 也不用明細嗎?

王超老師 

2022 03/30 22:18
是的,你的分錄是正確的。你不用寫明顯的,因為你也不知道是什么啊

84784948 

2022 03/30 22:19
那我這部分用不用去補稅啊。 ?我這涉及好多筆這樣的業務?

王超老師 

2022 03/30 22:35
需要啊,你這個已經是確認收入了
