問題已解決
老師,我們公司有一臺小車,2020年匯算清繳已經一次性扣除了,那我今年匯算清繳是不是要把2021年累計折舊金額調增



對的是的,是這么做的。
2022 03/30 17:08

84784953 

2022 03/30 17:25
老師,那我們房地產公司現在還沒有收入發生的業務招待費全部都要調增嗎

郭老師 

2022 03/30 17:26
籌建期按60%抵扣所得稅。

84784953 

2022 03/30 19:22
老師,第一張照片是2020年匯算清繳一次性扣除的,那我21年匯算清繳是不是這樣填。

郭老師 

2022 03/30 19:29
你好稅收金額填寫0

84784953 

2022 03/30 19:32
老師,那我這個調整稅收列也是填0嗎?我這樣填對不對

郭老師 

2022 03/30 19:33
你好
第五列填寫零。

84784953 

2022 03/30 19:36
那張表第五列我已經改0了,那我最后發給你的這張圖片是不是也是這樣填

郭老師 

2022 03/30 19:40
是的
最后這個表格我們沒有

84784953 

2022 03/30 21:25
老師,業務招待費籌建期按60%抵扣所得稅提交不了呢?怎么處理

郭老師 

2022 03/30 21:36
你做的是開班費嘛,你做開辦費的話全額調增。

郭老師 

2022 03/30 21:36
一分錢不允許抵扣的,營業期之后再按60%抵扣。

84784953 

2022 03/30 21:58
那我今年的招待費應該入什么費用才可以抵扣,我之前全部都是進了管理費用業務招待費里面去了

郭老師 

2022 03/30 22:53
因為你填寫到招待費里面,它都是自動取數的,一分錢抵扣不了,你現在填寫的其他里面全額調整,營業期了,你再按60%抵扣。

84784953 

2022 03/30 22:57
噢噢,好!明白,謝謝老師

郭老師 

2022 03/30 23:17
不用客氣,工作愉快。
