問題已解決
老師,我們廠租的廠房一年60萬已經租2年了,前面那個老板欠別人的錢我們廠替他還100萬了,用于抵房租,之前沒建賬,現在內賬期初怎么入這個廠房



你好,現在你們使用了多長時間了?這個廠房這個100萬放到其他應付款貸方
2022 03/30 09:06

84784980 

2022 03/30 09:08
2020年,12月份開始使用,

郭老師 

2022 03/30 09:13
預付賬款余額100-65
未分配利潤的余額-65

84784980 

2022 03/30 09:16
廠房固定資產那不用填了嗎

郭老師 

2022 03/30 09:19
你好,租賃進來的不需要做固定資產。

84784980 

2022 03/30 09:19
好的,謝謝

郭老師 

2022 03/30 09:23
不用客氣,工作愉快。

84784980 

2022 03/30 09:23
1年60萬,已租兩年了,就是120萬,我們幫他還債100,怎么做賬

郭老師 

2022 03/30 09:28
你好,借預付賬款企業貸,其他應付老板100萬。
這房屋租金和老板不是一個吧?

84784980 

2022 03/30 09:43
不是,租前老板的廠房,他欠的別人款,我們老板給他已還100萬,已租兩年

郭老師 

2022 03/30 09:46
你好,比方a是出租方,你們支付給人家。
借預付賬款a貸其他應付款,你老板這個理解嗎?

84784980 

2022 03/30 09:48
好的,這個后面要計提攤銷到制造費用上?

84784980 

2022 03/30 09:50
老師,填期初余額預付款貸方寫100-60萬,貸方怎么填

郭老師 

2022 03/30 09:51
你好,這個看你自己自己選擇的。

郭老師 

2022 03/30 09:51
制造費用的話,你需要結轉到生產成本,如果完工入庫,了得做庫存商品。
