問題已解決
老師,未支付的銷售運費應該計入什么科目



借銷售費用貸其他應付款。
2022 03/29 17:21

84784999 

2022 03/29 17:25
老師,那工資的會計分錄呢,比如現在是3月,但是3月工資是要4月15號才發放,那這個怎么做會計分錄呢

郭老師 

2022 03/29 17:29
借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資,這個是三月份的。

84784999 

2022 03/29 17:31
但是我2月份如果記賬的話,但是工資有沒有發放,我怎么記賬呢

郭老師 

2022 03/29 17:32
你好,它屬于幾月份的工資,因為當月計提當月的二月份有工資嗎?

84784999 

2022 03/29 17:33
對的呢,就是2月份工資3月份,但是我2月份記賬的話,工資我就沒法計算到呢

郭老師 

2022 03/29 17:34
你好,可以在三月份補。

84784999 

2022 03/29 17:36
那如果補在三月份話,那2月份損益表就會有很大差異,我可不可以等3月才記2月份的賬呢

郭老師 

2022 03/29 17:37
可以的,可以這么做的。

84784999 

2022 03/29 17:46
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 03/29 17:46
不是客氣,工作愉快。

84784999 

2022 03/29 17:47
那如果我3月份記2月份賬的話,我可以把一些3月份支付的2月份費用記在2月份嗎

郭老師 

2022 03/29 17:49
對的是的,是這么做的。
