問題已解決
我們是一般納稅人企業,我們單位的業務是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發票,這種情況下拿自己采購的商品去慰問部隊,我們需要做進項稅轉出嗎? 按視同銷售對待嗎?



你好不需要進項轉出,需要視同銷售。
2022 03/29 13:20

84785024 

2022 03/29 13:22
那我咋做科目呢

84785024 

2022 03/29 13:23
另外視同銷售,不就的交稅嗎?

郭老師 

2022 03/29 13:30
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款贈送出去
借銷售費用
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項。

郭老師 

2022 03/29 13:31
這個需要正常交稅的。

84785024 

2022 03/29 13:37
我們是一般納稅人企業,我們單位的業務是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發票,這種情況下拿自己采購的商品去慰問部隊
分錄科目是不是這樣做:
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:營業外支出
貸:庫存商品
貸:應交稅費\\應交增值稅銷項

郭老師 

2022 03/29 13:38
你好,可以的,可以這么做的。

84785024 

2022 03/29 13:53
我們是一般納稅人企業,我們單位的業務是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發票,
中秋節我們單位用采購的商品給員工發福利,那這種情況視同對外銷售嗎?

郭老師 

2022 03/29 13:54
不用的,直接做福利費就可以的。

84785024 

2022 03/29 14:00
如果開的是專票,稅金用不用轉出?如果開的是普票,稅金也用不用轉出?

郭老師 

2022 03/29 14:01
如果開的是專票發福利的,需要進項轉出開的普通發票,什么都不需要操作,直接沖你的庫存商品就可以的。

84785024 

2022 03/29 14:05
我們是一般納稅人企業,我們單位的業務是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發票,春節給員工發福利,分錄科目是不是這樣做: 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費\\\\進項稅金轉出
如果進貨開的是專票,
分錄科目是不是這樣做: 借:庫存商品 貸:進項稅金,貸:銀行存款 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費\\\\進項稅金轉出

84785024 

2022 03/29 14:06
謝謝老師

郭老師 

2022 03/29 14:08
你好,借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款,這個不是貸進項稅金。

郭老師 

2022 03/29 14:09
再做一個借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項轉出
接管理費用,福利費
貸應付職工薪酬,福利費
借應付職工薪酬,福利費貸庫存商品。

84785024 

2022 03/29 14:09
那春節用我們采購的商品慰問離休干部,是按視同銷售呢,還是走管理費用呢?

郭老師 

2022 03/29 14:12
你好,做視同銷售的。不屬于你單位的福利費。
